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之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账-用友U8

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问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?

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解决方案:在用友U8V10.1erp系统中再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销,再做一个蓝字收款单,三个单据可以合并制单。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?
问题原因 之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?
解决方案 再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销,再做一个蓝字收款单,三个单据可以合并制单。
提交时间 2015-11-26

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